沭阳财政多举措推进“同级审”整改工作

发布日期: 2019-09-25 信息来源: 宿迁市审计局 浏览次数: 字体:[ ]

9月14日,沭阳县审计局检查了县财政局对2018年度“同级审”发现问题的整改情况。

 

今年3月至8月,沭阳县审计局对县财政开展2018年度预算执行和其他财政收支情况审计时,发现存在预算编制不规范等11个问题,要求县财政局采取切实有效措施强化审计整改,并提出完善预算编制、加强资金绩效管理等审计建议。

 

本次检查发现,沭阳县财政局高度重视审计整改工作,积极采纳审计意见和意见,制定整改方案,落实四项措施,扎实推进审计整改工作,取得显著成效。

 

一是加强领导,明确责任。财政局党组召开专题整改会议,成立审计整改工作组,由局主要负责同志牵头主抓,针对审计反映的问题,明确相关科室负责人为责任人并限期落实整改责任,分析问题产生原因,制定解决问题的对策,确保将《审计报告》中反映的问题有计划、有步骤地整改到位。

 

二是提高站位,强化认识。财政局把审计反映问题整改作为落实《审计法》《预算法》的重要举措和促进财政部门依法理财、提高财政管理水平的具体抓手,不折不扣抓好审计发现问题整改落实工作。采取“清单式交办、销号式管理”方式,将问题分解到科室、落实到责任人,做到整改一个,销号一个,确保按时整改到位。

 

三是分类整改,扎实推进。财政局对审计报告反映的11个问题分类梳理,能立即整改的即知即改;不能立即整改的,限期整改,目前有9个问题已整改到位,规范资金管理34.52亿元,拨付专项转移支付资金0.18亿元,盘活财政存量资金0.33亿元;针对尚未完全整改到位的2个问题,财政局已制定整改工作计划,确保2019年12月底前整改到位。

 

四是完善制度,规范管理。该县财政部门根据审计报告提出的相关问题,进行了认真分析,深入查找原因,完善了相关管理制度,以县政府名义出台了《沭阳县县级财政专项资金管理办法》《关于全面实施预算绩效管理工作的意见》等文件,以制度规范管理,促进预算执行的优化和绩效管理水平的提升。(何泉)                          

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